
外貿(mào)企業(yè),目前只純出口,10月份去前臺認(rèn)證了一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒注意是抵扣用還是退稅用,現(xiàn)在申報(bào)12月份增值稅才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票已做抵扣用,造成增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)不對。但是現(xiàn)在我要報(bào)出口要用到這些發(fā)票,這樣怎么解決?
答: 你好,去一下稅局,將10月份申報(bào)表作變更申報(bào)。
外貿(mào)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)專票10月做了退稅抵扣認(rèn)證,12月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票,請問報(bào)稅的時(shí)候要怎樣處理。對于10月份已認(rèn)證的發(fā)票需要怎樣處理 ,怎樣做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢,申報(bào)表怎么填寫
答: 同學(xué)你好,紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出顯示在表二的20欄,25欄的期初數(shù)要減掉紅字發(fā)票金額。反沖10月份入賬的會計(jì)分錄就可以。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)11月份出口一批貨物,開具出口發(fā)票,12月申報(bào)期抵扣出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。也在12月份進(jìn)行增值稅申報(bào)。但是12月份無法做出口退稅,這個(gè)怎么處理?
答: 您好,麻煩您咨詢一下相應(yīng)的專管員,是不給出口退稅還是什么

