
如果有暫估,與倉庫材料帳的關系
答: 你好!你可以先按暫估的金額入材料帳。
賬上材料,先根據倉庫系統本月入庫金額全部暫估入庫,本月到了多少材料發票,再根據到票金額沖減暫估入庫;現在賬上材料跟倉庫系統金額一致,但是賬上應付暫估材料跟倉庫系統未付款材料金額不一致,應該怎么調平?
答: 你好,原因如下,你支付材料款沖銷出錯,要不是系統做錯。要不是帳做錯,建議好好再核對檢查一下!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
原材料暫估入庫按未稅金額入的,后來開的普通發票來。現在按原來暫估入庫的金額來沖暫估對嗎?若是這樣材料入庫表與系統對不上,如何處理
答: 原材料暫估入庫,是月末做,到下月1號就要紅沖出來的,所按后來開的普通發票做賬就行了

