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多米
于2019-01-03 23:08 發布 ??3037次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-01-04 10:45
進入退稅向導→免抵退稅明細數據采集→生成出口貨物沖減明細,選中要做沖減的數據,點擊“沖減出口”,即可在“出口貨物明細申報錄入”中生成一條序號為Z000的負數數據,然后在“出口貨物明細申報錄入”中點擊“序號重排”。 對于賬務處理,出口銷售收入可不用紅字沖減,只需借:主營業務收入-免抵退稅銷售收入,貸:主營業務收入-出口免稅收入;對于原計算的不得免征和抵扣稅額需紅字沖減,實務中企業可以不管具體的業務,只需將當月《免抵退稅申報匯總表》“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”(實際操作中已減去紅字申報部分)轉出即可。
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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