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小賢
于2019-01-03 14:43 發布 ??873次瀏覽
英老師
職稱: 中級會計師
2019-01-03 14:44
同學好,借計 應交稅費-預交增值稅 貸計銀行存款
小賢 追問
2019-01-03 14:53
這個分錄我懂,我是想問,我做收入時,這個應交稅金怎么處理? 借:應收賬款 250000 貸:主營業務收入 242718.45 應交稅金—增值稅 7281.55<br>
2019-01-03 14:54
如果按照上面這個來做,那我只按照17萬來預繳了4951.46元,那么相差的2330.09元怎么處理? 那我取得的8萬分包發票,是8萬全部算進去成本里面嗎?
英老師 解答
2019-01-03 15:00
取得的分包發票計入成本費用,應交稅費-預交增值稅可以在申報時抵減,并結轉到應交稅費-未交增值稅,收入正常按發票確認
2019-01-04 16:30
那我取得的分包發票里面含有增值稅的部分,可以抵扣我的增值稅嗎?
2019-01-04 16:38
取得的分包發票的增值稅可以抵扣銷項稅
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英老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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小賢 追問
2019-01-03 14:53
小賢 追問
2019-01-03 14:54
英老師 解答
2019-01-03 15:00
小賢 追問
2019-01-04 16:30
英老師 解答
2019-01-04 16:38