購買貨物,分三次付款的,剛開始掛在預(yù)付款,還有3%的質(zhì)保金掛在其他應(yīng)付款,三次付款都有專票,第三次的發(fā)票還把質(zhì)保金那部分提早開了。每次做預(yù)付款的時候也都把增值稅借了。<br>現(xiàn)在要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和低值易耗品,這個賬是這樣做的?<br>借:固定資產(chǎn)(不含稅價)<br>低值易耗品(不含稅價)<br>貸:預(yù)付款<br>其他應(yīng)付款——質(zhì)保金<br>還有質(zhì)保金那部分發(fā)票沒開過來的情況又要怎么做賬
Hhj
于2019-01-02 16:32 發(fā)布 ??850次瀏覽
- 送心意
陳娟老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-01-02 16:49
借 預(yù)付賬款
貸:銀行存款
質(zhì)保金發(fā)票沒開過來就不用管質(zhì)保金了 但是固定資產(chǎn)要按合同價值入賬
借:固定資產(chǎn)/低值易耗品
貸:預(yù)付賬款
其他應(yīng)付款-質(zhì)保金
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借:固定資產(chǎn)/低值易耗品
貸:預(yù)付賬款
其他應(yīng)付款-質(zhì)保金
2019-01-02 16:49:13

勉強(qiáng)可以,為啥,你同一個客戶用一個往來就可以
2019-01-29 08:58:49

可以下月補(bǔ),少計提張三五元,多計提李四三元
2019-01-24 21:08:29

增值稅不屬于稅金及附加。屬于價外稅。
借:應(yīng)收賬款 38000
貸:主 營業(yè)務(wù)收入 361904.76
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 18095.24
月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
交納時
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17

你好,可以按上面的分錄沖紅字,也可以借主營業(yè)務(wù)成本紅字 貸應(yīng)付賬款紅字
2019-01-11 22:25:41
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