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老師,我有一張發票認證了,但是最后發現對方已經做了作廢處理,現在還沒有申報,那我是直接在當月做進項稅額轉出就行了嗎?作廢的那個發票需要做到張里面嗎?稅務申報改如何處理。
杭州小規模納稅人三月開了張專票,是一個點稅率,四月開始開專票就是三個點,現在三月那張票要作廢重開,那稅率是只能開三個點,開不了一個點了吧
老師,我開了一張專票給客戶,納稅人識別號開錯一個數,這個票是11月份的,已經跨年了,系統上沒有作廢,第一張聯已經報稅了,現在如何處理呢

