老師,規(guī)上企業(yè) 是什么企業(yè)? 問(wèn)
你好。規(guī)上企業(yè)是指規(guī)模以上企業(yè),是政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)對(duì)達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行分類(lèi)監(jiān)測(cè)的術(shù)語(yǔ)。具體定義因行業(yè)和地區(qū)而異,但核心標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)值或從業(yè)人員規(guī)模達(dá)到規(guī)定門(mén)檻。 答
小規(guī)模納稅人的個(gè)人所得稅月報(bào)還是季報(bào)呢? 問(wèn)
你好,那個(gè)是按季度申報(bào)工資個(gè)稅 答
公司章程可以從哪里下載呢 問(wèn)
是已經(jīng)成立了的公司嗎? 答
你好,我想問(wèn)下。我們公司轉(zhuǎn)了一筆款給個(gè)體戶(hù),但個(gè) 問(wèn)
正常做賬就行了哈。掛個(gè)體戶(hù)的名義 答
你好,公司所有費(fèi)用不計(jì)提,直接進(jìn)費(fèi)用可以么 問(wèn)
所有費(fèi)用不計(jì)提,直接進(jìn)費(fèi)用,可以 答

小規(guī)模納稅人,上月增值稅多交了。這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 轉(zhuǎn)出多交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
賓館行業(yè),小規(guī)模納稅人。上個(gè)季度多交的增值稅在這個(gè)季度抵稅,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
答: 抵減的時(shí)候不需要做分錄。直接申報(bào)的時(shí)候抵減
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月辦理的一般納稅人轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人,這個(gè)月已經(jīng)變成小規(guī)模納稅人了,但是我上月留底的稅額和上月收到的專(zhuān)用發(fā)票我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
答: 之前留底進(jìn)項(xiàng)稅額只能轉(zhuǎn)成本或者是費(fèi)用里面,你收到專(zhuān)票只能價(jià)稅合計(jì)做成本費(fèi)用,不能再抵扣。
小規(guī)模繳納上季度的稅款,這月得完稅憑證,怎么處理?這個(gè)月做賬顯示應(yīng)交增值稅借方有余額,怎么理解,怎么處理?
小規(guī)模納稅人,上個(gè)月月末稅務(wù)上和銀行上也沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),報(bào)個(gè)稅和增值稅等應(yīng)該怎樣處理了?
公司這個(gè)月從一般納稅人轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了,增值稅那幾個(gè)科目怎么處理啊,這個(gè)還要記上個(gè)月交的增值稅

