
小規模酒店 發生餐費掛賬 未開發票 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 后期發現多錄了餐費 給沖減掉 分錄是不可以做 借主營業務收入 應交稅費 貸應收賬款?
答: 同學 您好 如果是本年度的 可以這么賬務處理 或者直接做前面分錄紅字
小規模納稅人免稅收入,做分錄,是借:應收賬款 貸:主營業務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入?
答: 你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問疫情期間,小規模 餐飲業免征增值稅,會計分錄哪個是對的 1借:應收賬款等 貸:主營業務收入 2、借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費——增值稅 借:應交稅費——增值稅 貸:營業外收入
答: 你好, 借:應收賬款等 貸:主營業務收入
主營業務發生,開具發票暫未收到款分錄是 借:應收賬款, 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:主營業務收入收到款項時 借:銀行存款 貸:應收賬款老師以上分錄對嗎?請問稅費怎么做分錄?
老師,你好,小規模納稅人收入的發票如何做賬,借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅, 主營業務收入,還是借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 主營業務收入
發票紅沖分錄是不是這樣的?借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費~增值稅紅沖的時候借:應收賬款(負數)貸:主營業務收入(負數) 應交稅費~增值稅(負數)

