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專一的摩托
于2018-12-30 18:46 發布 ??773次瀏覽
恩熙老師
職稱: 6年財會和3年稅務實操經驗,會計師,6年財務崗位經驗+4年稅務崗位經驗
2018-12-30 18:48
結轉分錄為: 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 貸:應交稅費—未交增值稅
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進項稅額轉出也余額,如何結轉呢
答: 結轉分錄為: 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 貸:應交稅費—未交增值稅
進項稅額轉出貸方余額如何結轉
答: 同學你好!這個的話 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ? ? ?貸:應交稅費-未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口退稅與進項稅額轉出貸方余額年底如何結轉
答: 你好,你結轉的時候借其他應收款貸應交稅費應交增值稅出口退稅受到之后借銀行存款貸,其他應收款出口退稅是這么做的嗎?
老師您好,收到專票不抵扣做了費用,借:管理費用貸:應交稅費-進項稅額轉出該,如何結轉,使進項稅轉出余額為0,進項稅也為0
討論
請問老師,年末 ,應交稅費 進項稅借方還有余額,要結轉嗎? 銷項貸方也有余額,請問年末如何結轉
年底進項稅額轉出如何結轉
進項稅額轉出月末如何結轉
恩熙老師 | 官方答疑老師
職稱:6年財會和3年稅務實操經驗,會計師,6年財務崗位經驗+4年稅務崗位經驗
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