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枝
于2018-12-30 13:58 發布 ??628次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-12-30 13:59
借:庫存現金、銀行存款等 貸:制造費用 借方紅字
枝 追問
2018-12-30 14:16
老師 是這樣嗎?
bamboo老師 解答
2018-12-30 14:17
應該都在借方 您收到了錢沖減制造費用
2018-12-30 14:27
合計那行是零,就用斜線劃到底不寫0可以嗎?
2018-12-30 14:34
合計那行是零,就用斜線劃到底不寫0可以
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8月買的機器配件,配件到廠直接領用,沒做入庫直接記入制造費用了,其中一部分不合格,用了幾天就卸了下來退貨了,退貨沒做分錄,現在收到這部分錢了,怎么做帳?
答: 借:庫存現金、銀行存款等 貸:制造費用 借方紅字
2018年有一筆制造費用在建帳前發生的,現在要做在2019的報表中,該費用不能是應付或其它應付,那么該如何做分錄?
答: 之前發生,你應該是錄入期初金額,而不是現在來補做憑證。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個題目怎么做分錄,要求分配制造費用
答: 看圖,有一點小數點差異
就是我在做賬時上個月結轉制造費用房租時少結轉了,我這個月要怎么做分錄結平
討論
你好 想請教個問題 跨年沖紅票 應該怎么做賬? 還有就是企業當月沒有生產 制造費用和當月的車間工資應該怎么做分錄?怎么結轉?
老師,如果不是本期的制造費用,是已經出貨的,本期付這個費用款,怎么做分錄呀?
每種產品都會用這幾種材料,但是又不知道多少量,是不是記入制造費用分攤,怎么做分錄
購買生產制造費用,如何做分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2018-12-30 14:16
bamboo老師 解答
2018-12-30 14:17
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2018-12-30 14:27
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2018-12-30 14:34