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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2018-12-29 16:26

用當期免抵稅額加應納稅額后除以應稅銷售額和免抵退稅銷售額之和

玲琳 追問

2018-12-29 16:28

不用去考慮(銷項-進項)/銷售額這個嗎?

玲琳 追問

2018-12-29 16:29

那么最好是兩種方法核算出來都差不多嘛?還是?

答疑蘇老師 解答

2018-12-29 16:36

你好 應納稅額就包含了銷項減進項哦

答疑蘇老師 解答

2018-12-29 16:36

最后的結果都是應交的增值稅除以銷售收入之和

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用當期免抵稅額加應納稅額后除以應稅銷售額和免抵退稅銷售額之和
2018-12-29 16:26:50
年度增值稅稅負率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應稅貨物適用稅率-(年度進項稅額合計-年度進項稅額轉出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應稅貨物或勞務銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。
2018-10-08 20:58:49
同學,用你的全部交納完的稅額/銷售收入總額, 這么計算的同學。
2019-09-10 16:55:26
你好,每個企業會控制的有所不同
2016-09-02 14:22:15
年度增值稅稅負率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應稅貨物適用稅率-(年度進項稅額合計-年度進項稅額轉出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應稅貨物或勞務銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。
2019-11-22 09:11:31
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