
12月份的管理費用下年1月份支付,發票已經收到,進項稅也是1月才抵扣,這個分錄怎么做
答: 你現在12月收到發票,借:管理費用 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 貸:應付賬款
上月已經認證抵扣的票,稅也已經報過了交款了,票是號碼錯誤,金額都沒有錯誤,那我這個月收到對方開的正確的票來怎么做分錄!上個月是借管理費用15566.應交進項稅933.96,貸銀存16500,現在我收到票后,把上月紅沖,在做一樣的分錄嗎?那這個進項稅還要認證抵扣嗎?其實票面金額都沒錯,就是發票編碼弄錯了。
答: 需要重新認證的 借應付賬款16500,管理費用-15566貸進項轉出 然后借管理費用,進項貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上一年度一筆費用直接做了管理費用,本年度發現還有進項稅,此進項稅在本年1月認證,去年的憑證怎么調整,給下具體分錄
答: 你好 先沖錯誤的分錄:借方銀行 貸方以前年度損益借方以前年度損益 貸方未分配利潤 今年做正確的分錄 借方管理費用 進項稅 貸方銀行


天天向上 追問
2018-12-29 13:55
辜老師 解答
2018-12-29 13:58