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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2018-12-28 17:00

外賬是需要按收入處理 
內(nèi)帳做刷單費(fèi)用處理

煙花懿冷 追問

2018-12-28 17:01

老師,需要繳納增值稅和所得稅是嗎

煙花懿冷 追問

2018-12-28 17:03

老師,刷單退刷單款時(shí),怎么賬務(wù)處理呢?是做營業(yè)外支出?還是銷售費(fèi)用

meizi老師 解答

2018-12-28 17:08

你好 既然是刷單 就是你的收入 交增值稅 產(chǎn)生利潤交企業(yè)所得稅  刷單發(fā)生了退款 沖你的收入不是營業(yè)外支出

煙花懿冷 追問

2018-12-28 17:10

哦,老師刷單退款可以沖收入,那不就等于不交稅了,是嗎老師

meizi老師 解答

2018-12-28 17:16

你好,刷卡本來就是違法的  內(nèi)帳做刷單的相關(guān)費(fèi)用支出,不做收入,也不結(jié)轉(zhuǎn)成本  
收入分錄 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  
刷單的錢公司又付給他們 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款  
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款

煙花懿冷 追問

2018-12-28 17:19

老師,退刷單款,是借其他應(yīng)付款吧?

煙花懿冷 追問

2018-12-28 17:19

老師不是退款沖收入嗎

meizi老師 解答

2018-12-28 17:20

你好  我上面發(fā)的是通過電商平臺的分錄  如果你是要退的就要走其他應(yīng)付款來做  借方銀行貸方其他應(yīng)付款借方其他應(yīng)付款 貸方銀行

煙花懿冷 追問

2018-12-28 17:21

好的,老師,那不用沖收入嗎

煙花懿冷 追問

2018-12-28 17:22

因?yàn)橹安皇亲隽怂问杖?,交了增值稅?/p>

meizi老師 解答

2018-12-28 17:31

你好 不沖 外帳你要正常做收入 交稅費(fèi)的  是的 不能沖 我以為你是直接沖了這個(gè)刷單 我才說沖收入

煙花懿冷 追問

2018-12-28 17:41

哦,老師那退款就做借方其他應(yīng)付款?可是我之前是做的收入,沒做往來款其他應(yīng)付,最后其他應(yīng)付無法結(jié)平

meizi老師 解答

2018-12-28 18:03

你外帳做 借方銀行 貸方主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)  借方主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品    內(nèi)帳 把錢還給對方 借方 銷售費(fèi)用 貸方銀行  退錢就是借方銀行貸方其他應(yīng)付款 借方其他應(yīng)付款貸方銀行

煙花懿冷 追問

2018-12-28 18:06

老師我是外賬,做了收入,借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,退款時(shí)如果:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行 ,可我的其他應(yīng)付款沒有借方可以結(jié)平

煙花懿冷 追問

2018-12-28 18:06

老師這個(gè)怎么處理

meizi老師 解答

2018-12-28 18:13

你好  你外帳按正常業(yè)務(wù)來做 收入 交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)成本     退款給個(gè)人的時(shí)候借方銀行貸方其他應(yīng)付款借方其他應(yīng)付款 貸方銀行 這樣其他應(yīng)付款就平了  你既然要做收入 就要體現(xiàn)銀行和稅費(fèi)的

煙花懿冷 追問

2018-12-28 18:16

不是,老師,我刷單 
時(shí)沒做,借:銀行,貸:其他應(yīng)付,做的是借:銀行,貸:主營收入,應(yīng)交稅費(fèi)

煙花懿冷 追問

2018-12-28 18:17

那如果我付刷單退款時(shí),借其他應(yīng)付,貸銀行,其他應(yīng)付就不能結(jié)平了老師

煙花懿冷 追問

2018-12-28 18:18

您看我怎么處理呢

meizi老師 解答

2018-12-29 09:47

你好 外帳正常做收入  借方銀行 貸方主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)     內(nèi)帳 做費(fèi)用 借方銷售費(fèi)用 貸方銀行   然后退款給刷單人也是在內(nèi)帳退

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外賬是需要按收入處理 內(nèi)帳做刷單費(fèi)用處理
2018-12-28 17:00:13
你好,賣掉以后獎勵(lì)計(jì)入營業(yè)外收入。
2018-12-04 14:26:18
你好,留購價(jià)應(yīng)列入固定資產(chǎn)原值計(jì)算
2020-06-29 10:52:16
不是。題目給的是董事會決定時(shí),但得等股東會同意后,才做分錄。
2020-02-27 16:31:07
借其他應(yīng)收款 貸銀行,現(xiàn)在就做借銀行貸其他應(yīng)收款
2019-05-17 16:10:47
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