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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-12-11 13:27

1. 借 管理費用-職工福利費 貸  應付職工薪酬-福利費;
2. 借  應付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款

羅老師 解答

2015-12-11 13:27

1. 借 管理費用-職工福利費 貸  應付職工薪酬-福利費;
2. 借  應付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款

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相關問題討論
你好,這個你可以進入借消耗性生物資產,貸應付職工薪酬等等。
2024-10-31 16:17:19
你好 買來自己用的 做固定資產 這個是和車一塊的嗎
2022-03-31 21:42:48
先計入預付賬款科目? 固定資產到了 計入固定資產 結轉預付賬款? ?
2021-05-18 09:50:02
您好 請問購買熱水器做什么用途
2021-03-31 20:16:06
借:管理費用等 -職工教育經費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-05-19 17:25:10
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  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

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    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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