
供貨方在稅局代開的增值稅專用票是3個點的,是不是就不能進行進項稅額抵扣了?
答: 你好 是開的什么業務發票 你是一般納稅人收到的專票?
你好老師,我填寫附表二的時候提示異常,說取得的增值稅抵扣憑證屬于異常,但是我給供貨方和開票軟件工作人員查了都沒問題,關掉提示里面也有進項稅額,這是怎么回事?
答: 同學你好 這個得去稅局大廳查詢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1 對虛開的增值稅專用發票,開票方不得計算銷項稅額,收票方也不得抵扣進項稅額。2 已抵扣進項稅額的購進貨物,如果作為投資,提供給其他單位,應將該貨物的進項稅額從當期發生的進項稅額中扣減。謝謝老師
答: 你好,是哪里不理解呢?
生產、生活性服務納稅人可以按照當期抵扣進項稅額加計10%。老師我剛通過進項稅額抵扣備案,4月份進項稅申報的時候沒有抵扣。現在申報5月份的增值稅,4月的進項稅加計抵扣可以放在5月份里申報嗎
1.增值稅農業相關稅率9%2.購進農產品用于成產或者委托加工13%稅率的貨物,按10%的扣除率計算抵扣進項稅額請問,二者分別是在什么情況下適用?
本月申請增值稅留底退稅中,今年5月份的時候有一個前期分期抵扣的40%的稅額,轉進了本期的進項稅額。我現在在算進項構成比,請問這個40%的稅額算同期全部已抵扣進項稅額嗎?


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2018-12-28 15:59
小蜜蜂 追問
2018-12-28 16:00
meizi老師 解答
2018-12-28 16:03
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2018-12-28 16:17