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會計學堂輔導老師
于2018-12-28 14:59 發布 ??1396次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2018-12-28 15:00
1月以后開具的進項發票,不可以抵1月以前月份的銷項稅額
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當月開出增值稅發票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發票,次月不申報銷項稅,有增值稅發票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發票就需要申報銷項稅額
申報印花稅,是增值稅銷項和進項都需要申報嗎?如果只申報銷項會怎樣?
答: 您好 稅法規定是購銷合同都應該計算繳納 實際工作中一般企業根據銷售申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
申報增值稅的時候,銷項發票直接采集?進項發票呢?我想問,申報增值稅之前,采集發票的操作。
答: 你好,是的,銷項發票從開票系統采集 進項發票是通過認證結果讀入或者數據錄入的
1月初在12月份沒申報增值稅之前開的進項票,可以抵扣嗎,比如1月5號開的,能抵12月的銷項稅嗎
討論
本月進項比銷項多,申報增值稅報表二怎么填?
增值稅申報,怎么采集進項和銷項?是直接系統導進去嗎?怎么導?
這個月公司沒有業務,進項銷項都沒有了,只有上個月進項大于銷項的金額,那這個申報增值稅還需要填哪些數據?
申報增值稅時:銷項3,446.44,5月進項是1701本期,上期4月進項是2404,以下表需要填嗎?怎么填
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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