請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

公司免費贈送了一批材料給客戶并開具了發票給對方,賬務處理是這樣嗎?借:營業外支出貸:主營業務成本 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本 貸:原材料
答: 是 借 銷售費用 貸 主營業務收入 應交稅費
主營業務收入4757.28元,應交增值稅142.72元,應交所得稅12172.2元,營業外支出91.29元,財務費用101.53元,主營業務成本8000元,怎樣結轉損益?
答: 同學 您好 借 主營業務收入 貸 本年利潤 借 本年利潤 貸 營業外支出 財務費用 主營業務成本 所得稅費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請問以下分錄做出來對營業外支出科目的影響豈不是不一樣嗎?謝謝對于外購產品對外捐贈,可以這樣考慮:借:營業外支出貸:庫存商品應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)或者也可以這樣做:視同銷售通過主營業務收入的賬務處理借:營業外支出貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本貸:庫存商品
答: 你好, 借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(按市場價計稅)

