
我公司未按條款履行合同,押金對(duì)方做為違約賠償金不予退還(押金七萬(wàn)元)請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做賬(當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款)
答: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
老師,對(duì)于不是本單位人員掛靠社保在本單位的會(huì)計(jì)分錄可以寫(xiě)為以下這樣嗎?單位支付社保時(shí):借:其他應(yīng)收款-A(單位+個(gè)人承擔(dān)的社保總金額) 貸:銀行存款。 如果收到掛靠人的社保總費(fèi)用時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-A。可以這樣寫(xiě)嗎?
答: 可以這樣進(jìn)行分錄處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司與公司之間借款的會(huì)計(jì)分錄是。借銀行存款。貸其他應(yīng)收款嗎?
答: 公司與公司之間借款的會(huì)計(jì)分錄是 借銀行存款。貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款

