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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2018-12-27 10:54

但是單位需要繳納這個消費稅哦

清風拂面 追問

2018-12-27 11:00

那就寫借應付職工薪酬貸應交稅費-應交消費稅,應交稅費-應交增值稅(銷項稅),干啥要寫稅金及附

答疑蘇老師 解答

2018-12-27 11:02

你好 這個消費稅是公司的費用 要計入稅金及附加 才可以稅前扣除

清風拂面 追問

2018-12-27 11:12

老師,那產品售價3000,這3000是不是包括消費稅?消費稅是3000×10%=300應付職工薪酬是3000+3000×16%.=3480稅金及附加再汁300那不多計了

答疑蘇老師 解答

2018-12-27 11:50

你好 但是公司確實是應付職工薪酬支付了這些 又另外繳納了消費稅哦

清風拂面 追問

2018-12-27 11:57

那稅金及附加屬于重記了?

答疑蘇老師 解答

2018-12-27 12:21

你好 沒有記重 消費稅計入產品成本 但是還需要繳納 這樣說理解嗎

清風拂面 追問

2018-12-27 12:37

老師,企業把自產的作為福利發給職工,售價1000成本價600增值稅16%.消費稅10%.分錄寫老師,

答疑蘇老師 解答

2018-12-27 12:50

借應付職工薪酬1160 貸主營業務收入 1000 應交稅費 應交增值稅銷項稅額 160 借主營業務成本 600貸庫存商品 600 借稅金及附加 100 貸應交稅費 應交消費稅 100

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但是單位需要繳納這個消費稅哦
2018-12-27 10:54:29
你好,因為外購的不確認收入,自產產品是確認主營業務收入,與收入對應的消費稅計入稅金及附加。
2019-11-03 15:36:45
你好借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額 ) 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交消費稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2020-04-17 12:09:07
開的專票嗎 借管理費用-教育經費,進項,貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存
2019-06-17 14:33:58
這是視同銷售行為,應該計入:借:稅金及附加,貸:應交稅費-應交消費稅中
2020-02-16 21:11:27
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