
就是供應商退回來的款,代理做的分錄居然是,應收賬款,
答: 你好 查原因 再做調整 如果做錯了就紅沖 再做正確的
我司跟供應商互為購銷關系,應收賬款借方余額5萬,應付賬款貸方余額10萬,后續只保留我司向對方采購關系,想把應收的5萬直接抵欠款10萬,要做什么分錄調整呢?直接這樣可以嗎?借:應付賬款 5萬 貸:應收賬款5萬
答: 你好,可以這樣做調整抵消分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
現在要調應收和應付的賬,1、應收賬款,客戶余額是3000,我們的余額是2000,以客戶的余額為準調賬,2、我們的余額是5000,客戶的余額是6000,以我們的為準調賬3、應付賬款,我們的余額是4000,供應商的余額是2000,以我們的為準調整賬目。4、我們的余額是7000。供應商的余額是9000,以供應商的余額為準調整賬目。以上四種情況調賬分錄怎么做呀?
答: 你好,這些你方余額與對方余額不一致是記賬錯誤,還是什么原因造成的?
老師,請問下我們的供應商也是我們的客戶,在做供應商的時候做的應付賬款,那我們賣貨給他是做應收賬款-某供應商,還是直接用應付賬款呢?分錄怎么做呢
老師應收賬款和應付賬款上都掛了同一個供應商,應收賬款余額129653.96,應付賬款余額1872元,可以合并嗎?分錄怎么寫?
公司給供應商付款,零零碎碎的錢,部分供應商發票都沒給公司業務人員,年底了,賬面上應收賬款上的借方余額,怎么處理最好?怎么做分錄?謝謝老師
客戶的應收賬款,客戶直接在供應商的卡機上刷卡,算付給供應商應付賬款里的一部分錢,這個怎么做分錄呀!供應商的款是上月的,這個月結

