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若塵
于2018-12-26 10:24 發(fā)布 ??874次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-26 10:25
轉(zhuǎn)為查賬征收后,所有的票據(jù)都以發(fā)票入賬。稅務(wù)局是認(rèn)可的
若塵 追問
2018-12-26 10:33
那我付以前的款應(yīng)沖銷應(yīng)付帳款,工資要沖應(yīng)付職工薪酬或者勞務(wù)成本,可是之前因?yàn)闆]做帳,期末余額都為零,這個(gè)怎么銜接上啊
小黎老師 解答
2018-12-26 10:45
您好,如果有未完的業(yè)務(wù),需要所有的收入支出都要按照查賬征收來核算
2018-12-26 11:20
我的意思是因?yàn)橹耙驗(yàn)楹硕]做帳,資產(chǎn)負(fù)債表上存貨,應(yīng)付職工薪酬期末余額都是零,我下個(gè)月開始發(fā)工資沖了應(yīng)付帳款,那月底資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬不是為負(fù)數(shù)了嗎
2018-12-26 11:42
我說錯(cuò)了,是發(fā)工資沖了應(yīng)付職工薪酬
2018-12-26 11:44
您好,你可以當(dāng)月計(jì)提工資,當(dāng)月做發(fā)放處理
2018-12-27 07:19
那應(yīng)付帳款也一樣吧,在當(dāng)月補(bǔ)計(jì),然后付款
2018-12-27 07:25
你好,可以的補(bǔ)提,再付出去
2018-12-27 09:04
嗯,謝謝老師
2018-12-27 09:23
不用謝,希望可以對(duì)你有幫助
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小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 22847 個(gè)
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2018-12-27 09:23