不是一直在交涉嗎?交涉時沒有超期吧。 問
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的 答
你好 老師 我想問下 公司內(nèi)帳 比如有一筆收入是5 問
你好同學(xué),如果是內(nèi)賬做這么做的是對的 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達(dá)到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好老師,領(lǐng)用的材料成本無法確定成本的時候怎么 問
您好,領(lǐng)用材料無法確定成本是因為數(shù)量無法確定,還是因為單份無法確定? 完工入庫產(chǎn)品的成本要根據(jù)其材料成本、人工成本和分配的輔助成本進(jìn)行確定,所以做賬的時候,這些賬目要細(xì)分,才能做得出來。 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社保基數(shù)和 問
匯算社保基數(shù)和實付寫一樣的數(shù)字,可以 答

為什么固定資產(chǎn)折舊的會計分錄,要借記固定資產(chǎn),這樣子固定資產(chǎn)的賬面價值不是多了嗎?
答: 計提固定資產(chǎn)折舊分錄是 借;管理費(fèi)用等科目 貸;累計折舊 而不是借方固定資產(chǎn)的
固定資產(chǎn)本月計提折舊后,減少固定資產(chǎn)的賬面價值,怎么做分錄?
答: 你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計折舊
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
資產(chǎn)負(fù)債表里固定資產(chǎn)原價,累計折舊,固定資產(chǎn)賬面價值這三個要怎么寫分錄?
答: 你好,這個不需要單獨(dú)寫分錄,只是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生登記原價,計提的折舊,然后就可以算出余額了

