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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2018-12-24 14:44

你好 匯算調(diào)整 調(diào)表不調(diào)賬

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-12-24 14:47

老師,我不太明白,可以解釋一下嗎?

meizi老師 解答

2018-12-24 14:48

你好 就是說你現(xiàn)在的帳 不調(diào)整也不做賬務(wù)處理  只是在匯算的時候填寫對應(yīng)的匯算納稅調(diào)整表就行

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-12-24 14:50

意思是說之前多做了3500的費(fèi)用但是沒有發(fā)票,后面匯算清繳的時候把這3500減掉是嗎?

meizi老師 解答

2018-12-24 14:55

你好  你實(shí)際發(fā)生了3500的費(fèi)用 到時你沒發(fā)票 你要把這個3500調(diào)增交企業(yè)所得稅的  不是減掉 你有時間可以去看看匯算清繳的課程

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-12-24 15:05

就是調(diào)增收入3500嗎

meizi老師 解答

2018-12-24 15:14

你好 是的 調(diào)增你的應(yīng)納稅所得額

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-12-24 15:15

那財(cái)務(wù)報表需要調(diào)嗎?還是說只調(diào)整企業(yè)所得稅報表

meizi老師 解答

2018-12-24 15:16

你好 調(diào)表不調(diào)帳 不調(diào)整你的報表 調(diào)整你的匯算表即可  匯算清繳的課程有講的 可以去看看

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-12-24 15:18

好的,謝謝老師,那之前做進(jìn)去的費(fèi)用沒有發(fā)票用什么來做原始憑證呀

meizi老師 解答

2018-12-24 15:22

你好 你付款肯定有付款單和費(fèi)用單據(jù)或者收據(jù)等做附件

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-12-24 15:23

老板代付的,這個怎么做

meizi老師 解答

2018-12-24 15:23

你好 借方費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款  還給老板 借方其他應(yīng)付款貸方銀行

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-12-24 15:24

主要是我不知道用什么來做原始憑證?

meizi老師 解答

2018-12-24 15:26

你好 費(fèi)用發(fā)票和老板墊付的付款單入賬

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-12-24 15:28

沒有發(fā)票,可以直接填費(fèi)用報銷單嗎?

meizi老師 解答

2018-12-24 15:29

你好 可以的  報銷看你單位制度  做賬后沒發(fā)票就匯算調(diào)整即可

愛吃桔子的第五語兒 追問

2018-12-24 15:38

好的,謝謝老師o(^o^)o

meizi老師 解答

2018-12-24 15:43

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企業(yè)所得稅賬務(wù)處理一般是進(jìn)行幾個步驟:1.繳納企業(yè)所得稅;2.制作企業(yè)所得稅賬務(wù)處理憑證;3.進(jìn)行分錄處理;4.清算結(jié)轉(zhuǎn)。其中,分錄處理是企業(yè)所得稅賬務(wù)處理中的一個重要環(huán)節(jié),一般包括以下幾個賬務(wù)處理憑證:一是企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款的形成,主要是按照“應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款——企業(yè)所得稅應(yīng)付賬款”的順序,進(jìn)行不同的財(cái)務(wù)處理;二是企業(yè)所得稅的計(jì)提,此時需要從損益類科目扣除應(yīng)交稅費(fèi),填列計(jì)提支出,風(fēng)險儲備及保險金支出等;三是稅金支出,對應(yīng)企業(yè)所得稅應(yīng)付款。拓展知識:企業(yè)所得稅分錄處理中,還有一種是房地產(chǎn)行業(yè)的分錄處理。一般是建立“房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用——房地產(chǎn)開發(fā)收入”這樣一條憑證線,這里涉及到應(yīng)交稅金計(jì)提、收入稅負(fù)計(jì)算、收入稅負(fù)確認(rèn),以及計(jì)算收入總額扣除限額后的凈收入,對應(yīng)的分別進(jìn)行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
如果是匯算清繳退稅,1借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅。2借;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整。3借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配—未分配利潤。
2020-08-07 00:49:34
借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-05-05 11:06:06
你好 計(jì)提 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-06-21 10:18:10
你好,多交,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸;銀行存款 抵扣,借;所得稅費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-07-15 10:40:58
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