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亦凡
于2018-12-24 11:16 發布 ??714次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2018-12-24 11:24
你好!借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。申報的時候填具主表的進項抵扣欄及進項抵扣明細表。
亦凡 追問
沒有形成固定資產呢,就能抵扣嗎?
汪晨老師 解答
2018-12-24 11:25
你好!同學!可以抵扣的。
2018-12-24 12:01
有相關政策嗎,推薦給我看看謝謝·~
2018-12-24 14:06
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增值稅申報附表二26.27項怎么填寫,待抵扣進項稅
答: 這個根據留抵的情況分別填寫吧
在建工程買入建設材料,取得16%增值稅專用發票,做賬的時候借 應交稅金-增值稅進項稅,還是借 應交稅金 增值稅 待抵扣進項稅?當月申報的時候,怎么填報增值稅申報表呢?
答: 你好!借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。申報的時候填具主表的進項抵扣欄及進項抵扣明細表。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅申報表出現:三、待抵扣進項稅:1534.76元,咋回事?
答: 您好,您有沒有增值稅專用發票做退稅勾選
就是還沒有認證的發票已經入庫存商品,進項稅額,待抵扣進項稅額,那么在身報增值稅的時候,增值稅申報表里面的待抵扣進項稅額那里,需要填寫不呢
討論
增值稅申報表里需要填待抵扣進項稅額嗎?在哪填
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
我公司5月-6月都有進項專票,但由于暫未有銷項,所以暫時不抵扣增值稅進項稅額,也沒有去增值稅發票系統勾選。請問我在申報增值稅時,需要填表二中的,待抵扣進項稅額嗎?
申報1月份的海關進口增值稅填到待抵扣進項稅額里面了 。2月份的增值稅已經申報 是0申報 現在可以作廢2月份納稅申報 把1月份待抵扣的海關進口增值稅報了嗎
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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亦凡 追問
2018-12-24 11:24
汪晨老師 解答
2018-12-24 11:25
亦凡 追問
2018-12-24 12:01
汪晨老師 解答
2018-12-24 14:06