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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-12-23 20:03

不能退回,那需要轉營業外支出

小月廿口北水 追問

2018-12-23 20:46

借:應收賬款等(紅字)-500
借:營業外支出(藍字)13.74
貸:主營業務收入(紅字)-471.7
貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字)-14.56

會計分錄這樣可以嗎?

小月廿口北水 追問

2018-12-23 20:47

月初交稅的分錄是未交增值稅,紅字是上面那個,還是應該是未交增值稅?

文老師 解答

2018-12-23 21:04

你是小規模的,應交稅費-應交就可以

小月廿口北水 追問

2018-12-23 21:41

小規模不用月底結轉到未交?那前期的要調整嗎?

文老師 解答

2018-12-23 21:42

小規模不用月末結轉成本

小月廿口北水 追問

2018-12-23 22:51

增值稅不屬于損益類,屬于負債,不用結轉吧?

文老師 解答

2018-12-24 09:59

因為是不能退的,所以你需要記入你的損失

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一般納稅人開具紅字專用發票后 做與原來收入分錄的相應紅字分錄 即可 比如紅字 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
2016-01-26 15:27:45
不能退回,那需要轉營業外支出
2018-12-23 20:03:32
借:主營業務收入,應交稅費貸:應收賬款
2018-01-05 10:27:24
你好,你們單位不需要開紅字發票的,這個是專票,你勾選了嗎? 如果是的話,你需要開紅字信息表 購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
2022-05-30 21:32:48
您好,收到紅字發票,沖減這張紅字發票對應的藍字發票分錄
2020-04-24 14:43:07
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