
老師。這個為什么寫成銷項稅額,是小規模。
答: 你好,說明科目運用錯誤,小規模收入應當這樣做分錄 借;應收賬款 , 貸;主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅
小規模公司4月,5月未開票,6月實際銷售金額242718.5,實際銷項稅額7281.5;7月未開票,8月實際銷售金額781675.74,實際銷項稅額23450.26,9月實際銷售金額—203883.54,實際銷項稅額—6116.46,由于6月開的票對方不認可要全部沖回,9月由于票不夠,還有金額38834.96,稅額1165.04將于10月份沖紅,請問以后要退稅嗎,退稅的話要退多少
答: 你好,小規模納稅人季度不滿30萬,本身就是免稅的,你交過增值稅嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模企業不用繳稅,銷項稅額要怎么處理
答: 你好 借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入


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2018-12-23 13:38
汪晨老師 解答
2018-12-23 13:39