不是一直在交涉嗎?交涉時沒有超期吧。 問
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的 答
你好 老師 我想問下 公司內帳 比如有一筆收入是5 問
你好同學,如果是內賬做這么做的是對的 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好老師,領用的材料成本無法確定成本的時候怎么 問
您好,領用材料無法確定成本是因為數量無法確定,還是因為單份無法確定? 完工入庫產品的成本要根據其材料成本、人工成本和分配的輔助成本進行確定,所以做賬的時候,這些賬目要細分,才能做得出來。 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社?;鶖岛?/a> 問
匯算社?;鶖岛蛯嵏秾懸粯拥臄底郑梢?/span> 答

通過對公賬戶支付社保局的社保費,在未取得社保局專用收費票據時,能否做為預付社保費,暫不作為費用入賬呢?
答: 權責發生制,不管有無到票都要記賬
老師,公司幫員工交社保費,我是借管理費用-社保費 貸應付賬款-社保局支付時做分錄借應付賬款-社保局 貸銀行存款這樣做對嗎
答: 你好 分錄是正確的 但,員工承擔部分,匯繳時要納稅調整喲
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我2015年12月-16年5月的社保費用都沒有做帳,現在才收到同事寄的社保繳費專用銀行卡對帳單和社保局開的收據。是不是12-5月的社保費能在6月補做帳,記入管理費用?
答: 12月份的通過以前年度損益調整 其他月份的可以通過管理費用

