
10月的固定資產憑證做錯了,需要把原憑證沖銷,因為發票有問題。現在想咨詢您的是:固定資產已經計提了折舊,想把折舊部分也沖銷,是做借:累計折舊,貸:管理費用~折舊費嗎?
答: 貸方管理費用的話 不能那么做 到時怕軟件取不了數據 你做 借方管理費用 負數 借方累計折舊
老師,我想問下,正常折舊借:管理費用或銷售費用,貸累計折舊。以前,做成貸:固定資產了。我改正怎么改合適,先沖減原憑證,在錄入新憑證,還是直接可以,借:固定資產,貸:累計折舊?
答: 你好! 直接可以,借:固定資產,貸:累計折舊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
固定資產累計折舊數錯了,我更正計提折舊,借:管理費用—折舊費紅字,貸:累計折舊紅字,老師我憑證這樣做,對嗎
答: 可以的,這個可以的,


綠蘿222 追問
2018-12-21 17:51
meizi老師 解答
2018-12-21 17:57
綠蘿222 追問
2018-12-21 18:06
meizi老師 解答
2018-12-21 18:09