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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-21 12:35

正規業務處理方式應該是對方給你開具發票  不應該直接抵減  如果對方不給你開票 那分錄是正確的

追問

2018-12-21 12:46

全是內賬來的。如果我方外出處理運送產品問題的費用3000元,先由我方現金支付,后分清責任,這費用應該由客方承擔,但客原就有未付貨款,這次的3000元以后一起付款,分錄:借:其他應收款 貨:銀行存款,收回時借:銀行存款 貸:其他應收款,對嗎?

bamboo老師 解答

2018-12-21 12:50

這么做分錄是正確的

追問

2018-12-21 13:07

如分錄沒錯,這費用3000元只是代付,對我方的利潤計算沒影響吧?

bamboo老師 解答

2018-12-21 13:10

是的 這個沒有經過成本費用類科目 對你單位的利潤計算沒影響

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相關問題討論
你好,可以的
2017-06-06 10:36:05
一般的話,是沒有的哦。 就是銷售原材料,應收賬款對應的,也是其他業務收入和應交稅費,同時,另一個分錄,才是結轉原材料的
2020-04-03 21:55:21
你好 借;應收賬款 ,貸;其他業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;其他業務成本 , 貸;原材料
2020-04-16 17:17:27
你好,別人提供的材料你單位作為受托方,不需要針對這個材料做分錄,只需要做加工收入,結轉加工成本分錄就是了
2019-11-13 08:51:19
正規業務處理方式應該是對方給你開具發票 不應該直接抵減 如果對方不給你開票 那分錄是正確的
2018-12-21 12:35:23
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