
供應商采購發(fā)票開錯了,跨越已抵扣做賬,賬目和報稅如何處理?
答: 供應商采購發(fā)票開錯了 跨月已抵扣做賬 賬務(wù)處理和申報跟正常一樣 等對方開了紅字發(fā)票再做賬務(wù)處理跟申報
供應商采購發(fā)票開錯了當月已入成本,下個月正確發(fā)票來了如何處理?
答: 你好!紅字沖減之前入成本的分錄,然后再按正確的重新做
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商開錯金額發(fā)票3月份已入賬,進項稅未認證抵扣,7退回去重新開,如何調(diào)整賬務(wù)處理呢?
答: 你好,就是做你原來相反的分錄就可以了。


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2018-12-21 08:34
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2018-12-21 08:39
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