
# 提問 #營業(yè)外收入 跟應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅嗎 謝謝
答: 具體是啥業(yè)務(wù),你可以說下嗎?
小規(guī)模納稅人,收入確認(rèn)時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 到月末是不是得計提增值稅,如果在免征范圍內(nèi),借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅) 請問這樣可以嗎?季末最后一個月時再所,應(yīng)交直值稅(減免稅)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入???請教,謝謝!
答: 小規(guī)模月末不用計提增值稅,免稅直接做借應(yīng)交增值稅-減免 貸:營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)請問:這筆分錄代表什么意思?詳細(xì)說下,謝謝!
答: 你好,這樣做其實就沒有必要,借方,貸方剛好沖銷了,與沒有做分錄沒有區(qū)別的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 營業(yè)外收入怎么處理呢 怎么做分錄呢 然后會計報表上怎么填寫呢 老師 以上是小規(guī)模免稅的疑問 謝謝
老師,我的稅費有差異,做了一個借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入其他,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候這個怎么辦啊?謝謝老師
老師您好,請問稅控盤續(xù)費280會計分錄是借應(yīng)交稅費-增值稅-進項貸營業(yè)外收入這樣做對嗎?謝謝!


不忘初心 追問
2018-12-15 10:52
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2018-12-15 10:56
maize老師 解答
2018-12-15 10:58
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2018-12-15 11:03
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2018-12-15 11:07
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2018-12-15 11:22
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2018-12-15 11:24
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2018-12-15 12:54
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2018-12-17 09:08