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你好老師,我成品油企業,我是購買方,開具了紅字信息表給對方,但是進項稅額還沒抵扣,跨月了應該怎么處理,這個進項稅額我該怎么抵扣,
老師好,請問一般納稅增值稅月末認證抵扣后的賬務處理怎么做?進項大于銷項稅額,比如本月進項稅額5000,銷項稅額4000, 還留抵了1000,月末怎么處理?
一般納稅人,月末進項稅額沒有抵扣完,可以不做賬務處理對嘛?然后年末,進項稅額沒有抵扣完,我怎么做賬務處理?上一年沒有抵扣完的進項稅額還能第二年繼續抵扣嗎?


徐徐 追問
2018-12-12 15:24
徐徐 追問
2018-12-12 15:26
辜老師 解答
2018-12-12 15:22
辜老師 解答
2018-12-12 15:24
辜老師 解答
2018-12-12 15:24
辜老師 解答
2018-12-12 15:33