老師,我想問下,有個(gè)企業(yè)對(duì)我們公司轉(zhuǎn)了一筆款,附言 問
現(xiàn)金金額不大的可以,如果大的話就有風(fēng)險(xiǎn),需要補(bǔ)充一個(gè)借款合同。 答
老師 小規(guī)模公司購貨物6397元,老板支付款已收到發(fā) 問
如果公司不能做出口,委托其他公司出口,從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)看,貨物最終是銷售出去了,這種情況下需要做銷售相關(guān)賬務(wù)處理。由于不是正規(guī)出口退稅流程(自身無出口資質(zhì) ),通常按內(nèi)銷處理 。 分錄問題 購買分錄:借 “庫存商品” 6397,貸 “其他應(yīng)付款” 6397 ,此分錄在記錄貨物采購及對(duì)老板欠款方面邏輯正確 。 內(nèi)銷分錄:存在問題。首先,確認(rèn)收入時(shí)要考慮增值稅(小規(guī)模納稅人也有增值稅處理 ),假設(shè)征收率為 3%(不考慮優(yōu)惠政策時(shí) ),正確分錄應(yīng)為: 借:應(yīng)收賬款 6397 貸:其他業(yè)務(wù)收入 6210.68(6397÷(1 %2B 3%) ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 186.32(6210.68×3% ) 同時(shí),后續(xù)還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄為: 借:其他業(yè)務(wù)成本 6397 貸:庫存商品 6397 。 答
老師,小規(guī)模季度不夠30萬,是免交增值稅的,這個(gè)30萬 問
這個(gè)30萬是不含稅銷售額 答
老師,公司要找票,少交所得稅,想計(jì)算找多少票,是不是 問
是的,就是那樣子的 答
24年買車的車貸利息沒入賬,25年怎樣調(diào)整,貸款5年 問
25年直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 答

,老師,在異地預(yù)繳了附加稅和印花稅,回機(jī)構(gòu)所在地是否還需申報(bào)?
答: 你好 如果是建筑安裝、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)等差額扣除都需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,回到注冊(cè)地申報(bào),申報(bào)的時(shí)可扣除已在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的稅款
老師您好,施工單位異地預(yù)繳增值稅及附加稅,印花稅,機(jī)構(gòu)所在地附加稅及印花稅納稅申報(bào)如何填寫?
答: 你好!在已交稅里填寫
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
附加稅建安附加稅,印花稅需要在項(xiàng)目地預(yù)繳還是機(jī)構(gòu)所在地?
答: 你好,附加稅根據(jù)在項(xiàng)目所在地預(yù)交的增值稅計(jì)算并在項(xiàng)目所在地預(yù)交。印花稅一般也要在項(xiàng)目所在地繳納,有的地方預(yù)交時(shí)不收的話,可以回機(jī)構(gòu)所在地繳納。
老師,公司在項(xiàng)目地預(yù)繳的印花稅大于在機(jī)構(gòu)地應(yīng)繳的印花稅,我現(xiàn)在怎么申報(bào)當(dāng)期的印花稅呢?
建筑行業(yè)在項(xiàng)目所在地已預(yù)繳了印花稅,次月在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)稅款時(shí),還需要填寫印花稅納稅申報(bào)表嗎?
建筑施工企業(yè)異地預(yù)繳稅款,印花稅如何申報(bào)在預(yù)繳稅款的時(shí)候就交印花稅了,在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅的時(shí)候是不是就不用再交了?


徐 追問
2018-12-12 11:22
meizi老師 解答
2018-12-12 11:24