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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-12-11 09:43

你好,借應收賬款152400,預收賬款300000,貸主營業(yè)務收入390000,應交稅費一應交增值稅62400

追問

2018-12-11 09:46

老師,這個答案上是這個啊

莊老師 解答

2018-12-11 09:54

你好,是的按照圖片數字

追問

2018-12-11 10:01

老師,答案為什么是
借預收賬款452400貸主營業(yè)務收入390000應交稅費應交增值稅62400
借應收賬款152400貸預收賬款152400這個答案為什么是預收賬款452400

莊老師 解答

2018-12-11 10:14

你好,他是通過預收賬款來核算

莊老師 解答

2018-12-11 10:15

分二步做分錄也可以

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你好,借應收賬款152400,預收賬款300000,貸主營業(yè)務收入390000,應交稅費一應交增值稅62400
2018-12-11 09:43:30
同學你好!收回已經核銷的壞賬 借:應收賬款? 12 ? ? 貸:壞賬準備? ?12 借:銀行存款? ?12 ? ? 貸:應收賬款? ?12 此時? 壞賬準備金額? ?3%2B12=15萬元 壞賬準備應當為? 220-200=20萬元 所以? ?補計提5萬元? ?則 借:信用減值損失? 5 ? ? 貸:壞賬準備? ? 5
2021-11-11 16:27:43
你好 主營業(yè)務收入=5763/1.13=5100 成本結轉:借:主營業(yè)務成本3000 存貨跌價準備1000 貸:庫存商品4000 所以是損益是2100
2021-08-05 13:40:08
你好,分錄如下: 1、長投入賬 借:長期股權投資 3750 貸:固定資產清理 3750 2、固定資產處置 借:累計折舊 1200 固定資產清理 3150 貸: 固定資產 4500 固定資產減值準備 150 借:固定資產清理 3750 貸:營業(yè)外收入 600 固定資產清理 3150
2018-07-20 13:18:19
你好,(二級科目考試自己補上哦)2019年借其他債券投資220,貸銀存220,借其他綜合收益20,貸其他債券投資20 借遞延所得稅資產5,貸其他綜合收益5
2020-07-12 12:52:33
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