老師,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為-18413.56,增值稅報(bào)表上為19862.26,相差1448.7是上幾個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,做未認(rèn)證發(fā)票處理了。怎么把增值稅報(bào)表上的應(yīng)交的稅和賬上的一致呢?要不報(bào)表上就交多1448.7的稅了
阡陌紅塵。
于2018-12-06 14:06 發(fā)布 ??527次瀏覽


- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
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你好,是的,認(rèn)證了就從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算
2019-02-28 09:57:20

您好。如果您當(dāng)時(shí)拿到這個(gè)發(fā)票,做了賬,但是把進(jìn)項(xiàng)稅沒做,全部做了費(fèi)用,也沒認(rèn)證,您現(xiàn)在要認(rèn)證,那就要調(diào)整當(dāng)時(shí)的分錄,因?yàn)樵撟鲞M(jìn)項(xiàng)沒做,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:管理費(fèi)用等(借方負(fù)數(shù)).即使不做認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤也該調(diào)整。如果您當(dāng)時(shí)也沒做賬,也沒認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證,那就直接根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)做賬就可以了。借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款等
2019-11-16 16:43:03

應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
2017-04-15 18:06:36

你好,你的分錄正確。
2019-02-25 10:52:45

你好,如果發(fā)票退回給客戶,需要把原來的憑證沖銷掉
2018-09-22 09:57:05
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