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落沙123
于2018-12-06 09:12 發布 ??2321次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2018-12-06 09:12
你好 稅負率=(銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出-留抵進項稅)/不含稅收入額。自己根據公式計算一下
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老師,我想問一下我增值稅按1%稅負率來安排,應交增值稅=不含稅銷售收入*稅負率=銷項稅額-進項稅額嗎?
答: 不等于的,要用這個列示倒推安排的 (不含稅銷售額*稅率-進項稅額)/不含稅銷售額=增值稅稅負率
增值稅稅負率是:(銷項-進項)/不含稅銷售額嗎?
答: 您好!是實際繳納的增值稅稅金/不含稅銷售額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅稅負率=(銷項稅額-進項稅額-留抵進項)/主營業務收入,是嗎?
答: 你好,嗯嗯,是的,是這樣計算的呢
老師,增值稅稅負率=應納增值稅額/總銷售額,沒有進項稅轉出,這樣推這個增值稅稅負率對嗎?
討論
出口增值稅稅負率(4%)=內銷銷項+免抵退銷售額*征稅率-(進項稅額-進項稅額轉出)/(免抵退銷售額+內銷銷售額)*100%對嗎
老師,講增值稅稅負率時,應納增值稅額/不含稅銷售收入,這里老師舉例說(銷售收入-進項稅)*17%/銷售收入,其中銷售收入減進項稅是什么意思?不是應該是銷項稅-可抵扣的進項稅/銷售收入嗎?難道(銷售收入-進項稅)*17%等于應納稅額嗎
出口增值稅稅負率(4%)=內銷銷項+免抵退銷售額*征稅率-(進項稅額-進項稅額轉出)/(免抵退銷售額+內銷銷售額)*100%,這樣對嗎,
生產企業自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內銷銷售額),這里的“進項稅額”包括哪些項目
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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