老師好,我想問下有一家公司股東二個人,法人A 股權 問
你好,這個直接做個股東會決議,然后去工商局變更就行。 答
老師您好,本月購買產品樣品,已開發票,樣品又發給客 問
你好,這個借銷售費用-業務宣傳費,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。 答
老師,3月份某部門工資5萬,4月份7萬, 我要算4月份增 問
您好,這個的話,是屬于 (7-5)/7=0.285714285714? 也就是增長28.57%吧? 答
老師,請問注銷個體工商戶的,在電子稅務局的步驟? 問
您好,注銷個體,不是在電子稅務局上面,你們開通稅務了嗎? 答
老師,請問做了核定征收的個體戶,個體戶的法人在其 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

請問本期應交增值稅626.87,稅控盤減免480,應該如何做分錄
答: 你好,是小規模還是一般納稅人?
你好,老師,小規模納稅人,請問我本月:應交增值稅–簡易計稅1699,稅控盤480(未分錄),請問這480需要全額抵減,分錄應該怎么做分錄?
答: 借應交稅費-應交增值稅 借管理費用-辦公費紅字金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問圖片會計分錄做對嗎?我還需要怎么做下去?銷項有622.07進項有337.93需要交284.14的增值稅,但是由于有480的稅控盤全額抵減稅額,但是480又抵不完,我應該如何做接下去的分錄。另外,抵扣不完,在減免稅款的余額需要做結轉分錄嗎?另外本期不需要繳納增值稅,應交稅費-未交增值稅余額有284.14的余額,需要如何跟減免稅款分錄如何做抵消?分錄應該如何做?謝謝老師
答: 借應交稅費-應交增值稅-銷項622.07 貸應交稅費-應交增值稅-進項337.93 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅284.14 借應交稅費-應交增值稅-減免稅款284.14 借管理費用負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅284.14 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款 金稅盤的只抵扣284.14就可以了,不交增值稅不用做未交增值稅


AKing 追問
2018-12-06 08:45
鄒老師 解答
2018-12-06 08:48