
現(xiàn)代服務(wù)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,是當(dāng)期申報(bào)就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 您好,是下一期抵扣的
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)我公司4月份申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,車(chē)票抵扣800元,加計(jì)扣除10%是1000元還是1080元,加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做帳務(wù)處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
問(wèn)下我的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是在申報(bào)時(shí)忘記把進(jìn)項(xiàng)票的數(shù)據(jù)填上去了,現(xiàn)在這個(gè)已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)辦法再抵扣了該怎么處理
答: 您好!你如果只是數(shù)據(jù)填錯(cuò)了。可以重新申報(bào)的。

