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金生麗水
于2018-12-03 17:00 發布 ??576次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2018-12-03 17:06
正常申報就可以,不需要提供什么資料!
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老師,您好!我十月份無票收入11月份開具了,10月申報無票收入和11月沖回要向稅務提前什么資料嗎?還是正常申報就行?
答: 正常申報就可以,不需要提供什么資料!
老師您好,請教您一下,我們3月份的業務45月份開具了16的票,在3月時應該做未開票收入的,現在我們要更正申報,請問應該怎么做啊?
答: 為什么更正申報 你直接按照16%申報不可以嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師!無票銷售收入,增值稅申報在增值稅納稅申報表附列資料(表一)未開具發票這列里填寫么?
答: 是的,在第5,6欄填寫。
老師,您好!假如10月份申報了一筆10000未開票收入,銷項稅1600。11月這筆10000的收入又開具了專票,11月份的申報表“未開具發票”欄能填負數嗎?要向稅務提交什么資料?10月份和11月份的賬務怎么做呢?謝謝!
討論
老師:想做一些邊料的未開具發票銷售收入,但是報稅系統上的“增值稅納稅申報表附列資料(一)”上的空格收工填不了,請問這個未開具發票收入的數據是怎么填上去的呢?
老師您好,請問下我現在要開具16稅點稅點的票,但之前未申報未開票收入,需要如何處理
以前申報了末開具發票的收入,現在把發票補開了,稅務申報要怎么申報啊
老師,之前在申報表中填的未開具收入,現在人家要開票了然后怎么弄呢,在國稅上未開具收入填負數嗎
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
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