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胡桂芳
于2018-12-03 16:09 發布 ??1191次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2018-12-03 16:10
你好,建議在附表一改為跟開票軟件的數據一致,然后再申報
胡桂芳 追問
2018-12-03 16:14
已經改啦,但是數據信息不同步過來。我也不知道咋回事嘞?
彩麗老師 解答
2018-12-03 16:15
附表一改為跟開票軟件的數據一致,然后申報不了嗎?
2018-12-03 16:18
是的,附表改了主表信息不同步過來。
2018-12-03 16:19
那你等一會,或者明天再登錄進去看看
2018-12-03 16:33
好的
2018-12-03 16:34
祝你生活愉快!希望能對我的回復及時評價,謝謝
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老師,請問申報稅的時候銷項稅額有相差一分錢,這個關系不大吧?我在那個銷項稅額那里有攻過,但是主表還是不同步改過來。
答: 你好,建議在附表一改為跟開票軟件的數據一致,然后再申報
在填報增值說申報表的時候,銷項稅額和我稅控設備里的銷項稅額相差0.03,那我以那個金額申報呀?
答: 您好!以稅控設備里面的數據填報。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我在申報系統表一填寫銷售額時,銷項稅額直接計算出來的,但銷項稅額跟我在開票系統里的數相差了一分錢,這是怎么回事,實際銷售金額是一致的
答: 四舍五入的差異 這個沒關系
銷項稅在附表一里頭可以填。附表一,里面有。銷售額和銷項稅,這兩項是分開填的嗎,簽完了之后呢,這個附表一里的內容就自動在主表里生成了。但生成的他只生成了那個銷售額,那個銷項稅額那一項就在主表里沒有反應。我現在疑惑的就是說,我填完附表一。因為在附表一里,銷售額和銷項稅額我都填了。但是呢,在主表里面拿只體現了一個銷售額,那個銷項稅額就沒沒在圖標里顯示嗎,我現在就是說以后的事,不是說就是在主表里的手動把這個銷項稅額在那個哪個地方填一下呢,還是怎么樣。而且我我就是我,這個就是說就是那個,他那個免稅銷售額,那塊兒是必須得填嗎,那個不填不行嗎。
討論
我34月份申報增值稅的時候,不知道什么原因主里銷項稅額數字錯了,跟銷售額是同一個數字,但是我附表(一)里的銷項稅額是對的,這個怎么處理? 但是現在存在這樣一個問題:因為上個月申報時,“其中:免稅貨物銷售額”這一項我沒填,導致這個月申報的時候,填了免稅銷售額這一項的本月數后,累計數數字不對,手動改不了,怎么辦?(我們是免稅企業)
老師,報稅的時候沒有注意,銷項稅額那里多填了一分錢,錢也交過去了,這個怎么處理
申報增值稅的時候,附表一填完以后保存,銷項稅額合計數據和總表的銷項稅額差一點,差0.04,還有一家差0.01,附表一數據導入的時候是和稅控系統一樣的,可是我一填未開票收入部分,稅額尾數就變化,未開票數據沒有問題,然后我就把已開票的調整和稅控數據尾數一樣,可是到填主表以后,主表代入的銷項和附表一銷項不同,我初始化多次重新填還是有之前的差異,我改咋辦?就按主表代入的那個銷項稅額報稅嗎
老師,申報增值稅的時候,主表的紅色圈起來的那2個數應該是相等的,但是因為這個月申報的時候銷項稅額明細表中的無票收入那里是負數,導致主表的數字不等,這樣子對嗎
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
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胡桂芳 追問
2018-12-03 16:14
彩麗老師 解答
2018-12-03 16:15
胡桂芳 追問
2018-12-03 16:18
彩麗老師 解答
2018-12-03 16:19
胡桂芳 追問
2018-12-03 16:33
彩麗老師 解答
2018-12-03 16:34