
老師,單位與單位之間以貨換貨,對方給我們開了普票,我們不用給對方開票,貨物金額7000元,這樣的怎么做賬
答: 雙方做購銷賬務(wù)處理。都是確認(rèn)收入和成本
發(fā)票未到,貨物先到,金額占暫估,怎么做賬,發(fā)票到了又怎么做賬
答: 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買貨物,客戶給我們開的普票,票面金額多出來很多,而我們是按實(shí)際入賬的,這樣多出來普票金額怎么辦?需要做賬務(wù)處理嗎?
答: 你好 正規(guī)處理是退回重開,要是不能退就按實(shí)際 金額做賬,多的不管


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