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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-03 11:12

期末不用繳納增值稅,可以不用結轉到未交增值稅

夏雨 追問

2018-12-03 11:16

老師好,年末也不用做處理么,那在資產負債表里,這部分是怎么提現的?

夏雨 追問

2018-12-03 11:16

提現

夏雨 追問

2018-12-03 11:16

體現

辜老師 解答

2018-12-03 11:17

你就把期末留底的進項稅額,填列在資產負債表的應交稅費的余額就可以了

夏雨 追問

2018-12-03 12:07

老師好,系統自動出表,體現在其他流動資產,這樣對么?

辜老師 解答

2018-12-03 12:16

期末負值余額重分類到其他流動資產,是對的

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相關問題討論
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
參考這個
2019-03-22 09:06:53
你好 月底這樣做,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-12-17 17:42:24
?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
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