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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-30 19:54

你好,你可以在匯算清繳的時候做納稅調增應納稅額所得額超過35000,這樣就會有應納稅所得額,就需要補交企業所得稅了

小花 追問

2018-11-30 19:57

俺是建筑業調增哪部分,老師我是才上班的,麻煩老師給說詳細點,謝謝老師了

鄒老師 解答

2018-11-30 19:58

你好,你單位成本,費用都有按規定取得發票?
通常是調整業務招待費,福利費等支出,如果有沒有發票的成本,費用支出也需要做納稅調增處理

小花 追問

2018-11-30 20:01

俺沒發生業務招待費,福利費也沒有,公司小,就我一個員工,才干一個小工地,虧點錢,

鄒老師 解答

2018-11-30 20:04

你好,收入這些都據實申報了?成本費用都有按規定取得發票?

小花 追問

2018-11-30 20:12

申報過了,現在手里也沒有工程,我現在不知道咋弄

鄒老師 解答

2018-11-30 20:15

你好,如果收入都申報了,成本費用也都按規定取得發票了而且沒有超過稅法扣除標準
那就只能做些無票收入申報,使得賬面有利潤才是的

小花 追問

2018-11-30 20:16

好的,明白了,謝謝老師。

鄒老師 解答

2018-11-30 20:17

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,你可以在匯算清繳的時候做納稅調增應納稅額所得額超過35000,這樣就會有應納稅所得額,就需要補交企業所得稅了
2018-11-30 19:54:14
沒合同,沒收據不好說。這方面你得找個律師問問
2018-09-03 13:08:36
你好,“以前累計虧損”的3萬多,如是5年內的,本季度不用義所得稅,可以彌補!
2018-12-02 08:46:53
你好 你們有收入 其他沒有成本嗎。 你們是什么類型公司
2020-07-14 16:21:56
你好 清包工可以采用簡易征收 3%開票!
2020-09-17 09:35:51
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