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送心意

益馨

職稱高級會計師

2015-12-07 08:14

注銷公司要先注銷稅務登記,建議先去稅務咨詢,然后一步一步

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您好,公司注銷完整流程如下: 一、登報 在公司清算期間即可登報公示,需要在當地工商局認可的報紙進行登報,內資企業只需登報一次,外資企業需要登報3次。最好選擇日報進行公示,注銷公告至少需要公示45天。 二、注銷社保 社保局會核查公司是否存在欠繳情況。通過后領取《社保注銷通知單》。 三、注銷稅務 自公司宣告終止之日起15日內,公司需向原稅務登記機關申請辦理稅務注銷。 稅務局會核查公司是否完稅。通過后領取《稅務注銷通知單》。 四、到工商局辦理公司注銷備案 登報公示45天后,可以去公司登記的工商局辦理公司注銷備案,注銷公司營業執照。通過后領取工商局出具的《準予注銷登記通知書 》。 注:很多報告需要填寫日期的地方最好先不填,等正式辦理時的“最后關頭”再填,以免日期有誤導致全部重填。另外,非公司制企業比如合伙企業,辦理營業執照注銷時需要同時將印章交予工商部門。 五、注銷銀行賬戶 到公司開戶行注銷公司的開戶許可證和銀行基本戶等其他賬戶。 六、注銷印章 最后,應當到公司印章登記的公安機關注銷掉公司印章的法律效應。 注:非公司制企業比如合伙企業,辦理營業執照注銷時需要同時將印章交予工商部門,而公司制企業注銷印章是銷掉公司印章的法律效應,印章可以自己保留或自行銷毀。 你好,注銷是先去稅局清稅 再去工商注銷 (1)現場交件流程:網登(需要法人實名)——約號——現場交件——領取批復; (2)網上走無紙化:上傳稅務注銷批復,清算組備案,營業執照正副本——業務確認——等結果——通過等郵寄注銷單——未通過按照審批意見修改上傳材料——再次提交等待結果。學堂有實操的課程 以及涉稅實務的處理 。http://www.qmyseed.com/course/course_11238.html我給你連接你去看看 http://www.qmyseed.com/course/course_11478.html
2020-07-07 11:21:26
你好 去工商局備案 會給你流程表-稅務注銷-工商局注銷-銀行注銷 看附件資料參考下
2019-10-18 09:12:34
你好公司的營業執照復印件、法人身份證復印件、稅務清稅證明復印件、公司申請注銷一般戶的資料,蓋公章處理、經辦人身份證。
2019-07-05 14:13:34
這是你企業股東決議等自制的
2019-07-05 11:51:26
@龍心: 之前
2017-07-11 14:53:22
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精選問題
  • 專項扣除住房租賃,我前兩年忘填了,我今年開始填可

    可以,今年開始填可以

  • 老師好!想請問公司一臺舊車價值抵給4S店,用于購入

    舊車轉出 將舊車轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 (舊車賬面價值,即原值減去累計折舊和減值準備后的金額) 累計折舊 (舊車已計提的累計折舊) 固定資產減值準備 (若有計提) 貸:固定資產 —— 舊車 (舊車原值) 確定舊車處置價值 : 與 4S 店協商舊車置換價格。若涉及增值稅(一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,符合條件可適用簡易計稅或一般計稅 ): 適用簡易計稅(如 3% 減按 2% 情形 ): 借:應收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產清理 應交稅費 —— 簡易計稅 適用一般計稅方法: 借:應收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產清理 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 清理凈損益結轉 產生清理損失: 借:營業外支出 —— 非流動資產損失(非流動資產毀損報廢損失 )/ 資產處置收益 —— 非流動資產損失(非流動資產處置損失 ) 貸:固定資產清理 產生清理利得: 借:固定資產清理 貸:營業外收入 —— 非流動資產收入(非流動資產毀損報廢利得 )/ 資產處置收益 —— 非流動資產損失(非流動資產處置利得 ) 購入新車 按新車的購買價格和相關費用入賬: 借:固定資產 —— 新車 (新車購買價 %2B 相關稅費、上牌費等) 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) (新車對應的進項稅額) 貸:應收賬款 / 銀行存款等 (支付的差價部分,若舊車處置價值小于新車價格) 固定資產清理 (舊車處置價值,若舊車處置價值大于或等于新車價格,該科目可能為零或在貸方表示收益) 若公司之前為舊車交納過保險,且有部分保險可退保用于抵減新車相關支出,原來交納保險分錄為(假設): 借:管理費用 —— 保險費 貸:銀行存款 現在退保部分做相同分錄,金額為負數即可,如: 借:管理費用 —— 保險費 (負數金額) 貸:銀行存款 (負數金額 )

  • 你好老師,我們公司需要辦理24年的審計報告,審計公

    你好,這個沒事的。你發EXCEL就行。

  • 請問公司招待費沒有票,也沒有收據,但是實際付款了,

    會計上憑實際業務入賬,用付款憑證(如轉賬記錄、審批單等)作依據,計入 “管理費用 / 銷售費用 — 業務招待費”。但稅務上無合規發票不得稅前扣除,需納稅調增,建議補充審批單、消費清單等佐證材料降低風險,長期應規范票據管理。

  • 請問建賬的時候數據不準不全,可以在以后發現問題

    你好,建賬時間正常是發生第一筆業務的時候開始。你如果之前有業務沒有入賬,現在可以補充做進去。

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