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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-11-29 17:38

你好!攤銷的時候是貸累計攤銷

聽海 追問

2018-11-29 17:39

那結轉時呢?

聽海 追問

2018-11-29 17:39

完整分錄老師可以寫下嗎

宋生老師 解答

2018-11-29 17:41

你好!你攤銷的時候如果想計入研發支出 
就借研發支出-XX項目-無形資產攤銷 貸累計攤銷

聽海 追問

2018-11-29 17:41

管理費用的

聽海 追問

2018-11-29 17:42

這樣累計攤銷科目不就是負的嗎?

宋生老師 解答

2018-11-29 17:44

你好!你以后攤銷想計入管理費用? 
這個是抵減科目。不算是負數

聽海 追問

2018-11-29 17:47

是的 這個無形資產是我們自己研發d的,我從研發支出資本化支出zhua轉到無形資產的,但是以后hoh工作中可能用不到,所以攤入gu管理費用

宋生老師 解答

2018-11-29 18:01

你好!那你借管理費用-攤銷就可以了。

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相關問題討論
你好!攤銷的時候是貸累計攤銷
2018-11-29 17:38:55
你好,第一個是的呢,月末是需要結轉的,對的呢
2024-02-18 11:50:30
您好,不是的,應該是(一)借:無形資產,貸:研發資本-資本化支出-人工成本-工資(資本項目) 研發資本-資本化支出-人工成本-養老保險(資本項目) 研發資本-資本化支出-人工成本-醫療保險 等 ,(二)(每月攤銷) 借: 研發支出-費用化支出-無形資產攤銷,或者管理費用-無形資產攤銷 貸:累計攤銷。
2018-04-09 15:01:02
你好,這樣做就可以的哦
2020-06-29 12:08:55
借無形資產 貸銀行存款 借管理費用 貸累計攤銷
2015-10-23 20:13:09
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