采購商品認(rèn)證過的增值稅發(fā)票退回,怎么做分錄,原分錄:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款,現(xiàn)在上個月商品已入庫發(fā)票已認(rèn)證,這個月該怎么做
﹏淺\逝〃~
于2018-11-29 15:23 發(fā)布 ??1172次瀏覽
- 送心意
肖老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-11-29 16:07
你好!這個發(fā)票后續(xù)沖紅后會重新開一張給你們嗎?
如果退回后不重新開要把進(jìn)項(xiàng)抵扣金額計(jì)入成本 借 庫存商品 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
如果退回,對方重開給一張負(fù)數(shù)再給正數(shù),則可以不調(diào)整分錄,不過金額變化的話要調(diào)整金額。
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借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-10-20 17:01:58

你,收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是這樣處理
借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-26 17:38:13

你好!你是購貨方還是銷售方
2019-05-14 18:42:03

待抵扣已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了,你這樣轉(zhuǎn),貸方的待抵扣增加了
2019-08-27 11:53:42

月底不是把應(yīng)交稅費(fèi)科目里的明細(xì)都轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
2019-08-27 15:35:19
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﹏淺\逝〃~ 追問
2018-11-29 16:08
肖老師 解答
2018-11-29 16:15