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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-11-27 10:27

您好!留底不需要單獨做分錄

雨停江南 追問

2018-11-27 10:33

老師,摘要是這樣寫嗎:1.轉出10月應交增值稅    2.轉出10月應交增值稅留抵

宋生老師 解答

2018-11-27 10:36

您好!留底不需要單獨做分錄,如果你做分錄,可以這樣寫摘要

雨停江南 追問

2018-11-27 10:43

老師,我是全部都留抵了,只有一部分是不可以抵扣做轉出,這樣做分錄對嗎

宋生老師 解答

2018-11-27 10:44

您好!你是因為什么問題而要轉出進項稅呢

雨停江南 追問

2018-11-27 11:16

這部分是不能抵扣的,福利費

宋生老師 解答

2018-11-27 11:18

你好!那你應該是借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

雨停江南 追問

2018-11-27 14:08

如果是開辦期,可以計入開辦費--福利費嗎

雨停江南 追問

2018-11-27 14:18

老師,這樣我有點不明白,如果待認證的稅額是147228.51,不可以抵扣的是1644.20,留抵的是145584.31,認證后完整的分錄應該是怎樣的

宋生老師 解答

2018-11-27 14:45

您好!不建議計入開辦費。
我一直都說留底可以不用做分錄。你一直要做分錄。本身會計上就沒有規定要怎么做。留底不做分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計入一個應交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,待抵扣稅額發生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉入進項稅額,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額
2019-11-04 19:28:02
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
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