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婉影紫裳
于2018-11-24 15:08 發布 ??816次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-11-24 15:09
你好!應該是借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業所得稅,然后再繳納
婉影紫裳 追問
2018-11-24 15:11
然后再是這樣 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款 對嗎?
宋生老師 解答
2018-11-24 15:12
您好!是的。就是這樣的
2018-11-24 15:14
老師,就這筆預繳的所得稅,是多繳了的,我要把這筆稅費全額留抵到2018年用,那我該怎么處理
2018-11-24 15:34
完整的分錄我是這樣做的,老師,你看正確嗎?
2018-11-24 16:43
你好!對的。就是這樣。你這字不錯啊
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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婉影紫裳 追問
2018-11-24 15:11
宋生老師 解答
2018-11-24 15:12
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2018-11-24 15:14
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宋生老師 解答
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