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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-11-23 10:13

是的,你的理解正確

Sunny 追問

2018-11-23 10:19

老師,那這樣的話,這些福利費,招待費發票就不用入賬了吧,如果超過太多更不合適了。是這樣嗎?

蔣老師 解答

2018-11-23 10:21

還是要據實入賬的,超過的就納稅調增就行了

Sunny 追問

2018-11-23 10:22

調增的金額就是繳納的稅款吧?那之前做的多的是不是要沖銷一部分?

蔣老師 解答

2018-11-23 10:26

其實,是你做進利潤了減少了利潤,然后年底納稅又調增了,一增一減其實相當于你不做進去的時候的利潤,所以其實做進去不影響的

蔣老師 解答

2018-11-23 10:27

其結果只是沒有在稅前扣除,并不是這筆費用交了稅

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相關問題討論
你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
2022-01-05 20:15:24
發生額的60%=70*60%=42 收入的千分之五=7000*0.5%=35 準予稅前扣除的金額=35
2020-07-01 08:12:48
是的,你的理解正確
2018-11-23 10:13:33
你好,沒有收入,業務招待費就無法扣除了
2019-04-19 16:04:22
發生額60% 和營業收入的千分之五取小稅前扣除,你這個1347*60% 這個去稅前扣除
2019-12-26 09:45:06
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