,公司為員工每月繳納的社保怎么做會計分錄?
淺水菇涼檸檬淚
于2018-11-21 14:01 發布 ??950次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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借;應付職工薪酬 其他應收款 貸;銀行存款
2018-11-21 14:02:06

社保不需要計提,實際繳納的時候計入管理費用--社保 個人的部分在發工資的時候轉出即可
2018-01-09 11:31:41

你好,代其他公司繳納的不需要計提,只是做往來款處理
借;其他應收款 貸;銀行存款
收到借;銀行存款 貸;其他應收款
自己公司是需要計提,然后發放的
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-12-20 20:46:09

你好
借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保
借;應付職工薪酬-社保 , 貸;銀行存款等科目
2019-07-12 19:27:04

繳納時
借:應付職工薪酬--社會保險(單位部分)
其他應收(付)款--社會保險(個人部分)
貸:銀行存款
2019-09-25 10:32:09
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